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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0984349
Monto de la Factura
₲ 3.847.255
Nro. Solicitud de Transferencia
124341
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
26-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.658.670

Retención DNCP
₲ 13.710
Retención IVA
₲ 104.925
Retención Renta
₲ 69.950
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-133845
Monto Contrato
₲ 8.463.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.086.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.086.754

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores