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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008713
Monto de la Factura
₲ 4.896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122959
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.656.007

Retención DNCP
₲ 17.448
Retención IVA
₲ 133.527
Retención Renta
₲ 89.018
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-124465
Monto Contrato
₲ 71.556.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.092.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.092.240

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310776
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores