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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0062381
Monto de la Factura
₲ 11.792.451
Nro. Solicitud de Transferencia
136787
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.314.368

Retención DNCP
₲ 44.609
Retención IVA
₲ 88.556
Retención Renta
₲ 344.918
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
004/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23031-18-158775
Monto Contrato
₲ 151.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.493.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.493.251

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear