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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000713
Monto de la Factura
₲ 25.426.875
Nro. Solicitud de Transferencia
106822
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.927.845

Retención DNCP
₲ 89.688
Retención IVA
₲ 693.460
Retención Renta
₲ 693.460
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE DOMINGO CRISTALDO
RUC
2340135-4
Número de Contrato
389210
Código de Contratación (CC)
CD-23006-21-197782
Monto Contrato
₲ 116.423.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.559.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.559.395

Datos de la Licitación

ID de Licitación
389210
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL INDI, CON ASIENTO EN LA SUBSISTENCIA DEL EJERCITO ? AD REFERENDUM 2021
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena