Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002611
Monto de la Factura
₲ 7.602.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147246
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.169.333
Retención DNCP
₲ 26.943
Retención IVA
₲ 197.405
Retención Renta
₲ 208.319
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
09/19
Código de Contratación (CC)
CD-14001-19-185623
Monto Contrato
₲ 19.996.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.876.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.876.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica