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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003382
Monto de la Factura
₲ 8.132.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99678
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.659.752

Retención DNCP
₲ 28.684
Retención IVA
₲ 221.782
Retención Renta
₲ 221.782
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA ALPACA S.R.L.
RUC
80006418-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-14001-19-173680
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.427.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.427.461

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346681
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica