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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002643
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96473
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.948.309

Retención DNCP
₲ 33.509
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 259.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN DE DIOS LOPEZ TORRES
RUC
1376546-9
Número de Contrato
003/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-173868
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.891.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.891.910

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364079
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica