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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000835
Monto de la Factura
₲ 10.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150674
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.565.271

Retención DNCP
₲ 35.819
Retención IVA
₲ 276.955
Retención Renta
₲ 276.955
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-179318
Monto Contrato
₲ 19.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.579.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.579.515

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369993
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado