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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001561
Monto de la Factura
₲ 2.891.250
Nro. Solicitud de Transferencia
70416
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.723.348

Retención DNCP
₲ 10.198
Retención IVA
₲ 78.852
Retención Renta
₲ 78.852
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170029
Monto Contrato
₲ 25.223.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.456.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.456.821

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357040
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado