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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 3.916.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85344
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.688.587

Retención DNCP
₲ 13.813
Retención IVA
₲ 106.800
Retención Renta
₲ 106.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170368
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.327.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.456.295

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357092
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado