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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 3.024.900
Nro. Solicitud de Transferencia
78313
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.849.236

Retención DNCP
₲ 10.670
Retención IVA
₲ 82.497
Retención Renta
₲ 82.497
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR SEBASTIAN BRITOS
RUC
2911555-8
Número de Contrato
001/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170543
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.695.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.695.761

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358705
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica