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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007686
Monto de la Factura
₲ 15.007.450
Nro. Solicitud de Transferencia
116596
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.135.927

Retención DNCP
₲ 52.935
Retención IVA
₲ 409.294
Retención Renta
₲ 409.294
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170646
Monto Contrato
₲ 120.481.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.059.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.059.509

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357070
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado