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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007364
Monto de la Factura
₲ 10.480.400
Nro. Solicitud de Transferencia
70411
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.871.775

Retención DNCP
₲ 36.967
Retención IVA
₲ 285.829
Retención Renta
₲ 285.829
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28002-19-170646
Monto Contrato
₲ 120.481.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.059.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.059.509

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357070
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado