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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000052
Monto de la Factura
₲ 3.098.898
Nro. Solicitud de Transferencia
209201
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.888.174

Retención DNCP
₲ 10.818
Retención IVA
₲ 84.515
Retención Renta
₲ 112.687
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-14001-22-221096
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.223.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.223.480

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409097
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES THYSSENKRUPP
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica