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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003557
Monto de la Factura
₲ 29.988.400
Nro. Solicitud de Transferencia
206083
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.220.449

Retención DNCP
₲ 105.777
Retención IVA
₲ 817.865
Retención Renta
₲ 817.865
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-14001-22-222167
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.699.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.699.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409047
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ALARMAS C/ INCENDIO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica