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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005041
Monto de la Factura
₲ 11.137.830
Nro. Solicitud de Transferencia
143134
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.481.202

Retención DNCP
₲ 39.286
Retención IVA
₲ 303.760
Retención Renta
₲ 303.760
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
10/23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230238
Monto Contrato
₲ 29.769.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.805.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.065.382

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423348
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, ARTICULOS DE FERRETERIA Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa