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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019417
Monto de la Factura
₲ 557.250
Nro. Solicitud de Transferencia
53274
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2025
Fecha de la Transferencia
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 555.224

Retención DNCP
₲ 2.026
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-229332
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.367.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.582.665

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428165
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE FIRMAS DIGITALES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu