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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023726
Monto de la Factura
₲ 8.799.720
Nro. Solicitud de Transferencia
143892
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.280.936

Retención DNCP
₲ 31.039
Retención IVA
₲ 239.993
Retención Renta
₲ 239.992
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-228707
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.627.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.204.038

Datos de la Licitación

ID de Licitación
427287
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA PARA SEDES JUDICIALES DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central