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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005359
Monto de la Factura
₲ 19.785.500
Nro. Solicitud de Transferencia
212954
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.619.053

Retención DNCP
₲ 69.789
Retención IVA
₲ 539.605
Retención Renta
₲ 539.605
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
023/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12018-22-221224
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.104.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.104.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419265
Nombre de la Licitación
Servicios Gráficos e Impresiones
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social