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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001499
Monto de la Factura
₲ 4.857.096
Nro. Solicitud de Transferencia
222874
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.526.768

Retención DNCP
₲ 16.956
Retención IVA
₲ 132.466
Retención Renta
₲ 176.622
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR ABEL PERALTA BENITEZ
RUC
1470970-8
Número de Contrato
MDS/007/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12018-22-213340
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.510.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.510.922

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413385
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social