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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008413
Monto de la Factura
₲ 6.147.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55887
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.807.406

Retención DNCP
₲ 22.016
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 170.228
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
MDS/005/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12018-22-212482
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.083.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.083.705

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social