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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000234
Monto de la Factura
₲ 1.499.500
Nro. Solicitud de Transferencia
38380
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.447.197

Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
Retención Renta
₲ 44.985
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IVAN GREGORIO MACIEL ROMAN
RUC
2156784-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12018-22-219134
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.904.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.904.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417243
Nombre de la Licitación
Adquisión de Periódicos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social