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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000217
Monto de la Factura
₲ 672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186706
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 668.721

Retención DNCP
₲ 2.607
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IVAN GREGORIO MACIEL ROMAN
RUC
2156784-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12018-22-219134
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.904.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.904.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417243
Nombre de la Licitación
Adquisión de Periódicos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social