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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000219
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213602
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.671.598

Retención DNCP
₲ 6.722
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IVAN GREGORIO MACIEL ROMAN
RUC
2156784-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12018-22-219134
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.904.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.904.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417243
Nombre de la Licitación
Adquisión de Periódicos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social