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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001345
Monto de la Factura
₲ 4.051.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112711
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.852.427

Retención DNCP
₲ 14.436
Retención IVA
₲ 110.482
Retención Renta
₲ 73.655
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-138030
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.030.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.030.715

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324791
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales