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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034898
Monto de la Factura
₲ 1.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138775
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.346.956

Retención DNCP
₲ 5.044
Retención IVA
₲ 39.000
Retención Renta
₲ 39.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
35/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-140998
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.677.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.677.196

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331525
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de escáner para la Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional