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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000669
Monto de la Factura
₲ 477.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186288
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.265

Retención DNCP
₲ 1.735
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-138250
Monto Contrato
₲ 24.894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.207.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.207.661

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318715
Nombre de la Licitación
Provisión de Botellones de Agua - Ad Referendum 2017
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional