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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005638
Monto de la Factura
₲ 14.999.940
Nro. Solicitud de Transferencia
164394
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.670

Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.089
Retención Renta
₲ 272.726
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
001/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-139826
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.642.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.642.348

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322714
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos de Fotocopiadora
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto