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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000921
Monto de la Factura
₲ 1.813.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184407
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.724.130

Retención DNCP
₲ 6.461
Retención IVA
₲ 49.445
Retención Renta
₲ 32.964
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
003/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-139832
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.391.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.391.044

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322659
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto