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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034486
Monto de la Factura
₲ 1.367.500
Nro. Solicitud de Transferencia
30779
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.300.468

Retención DNCP
₲ 4.873
Retención IVA
₲ 37.295
Retención Renta
₲ 24.864
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-147958
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.033.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.033.459

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329344
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento, Reparación y Provisión de Repuestos para Fotocoìadoras
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo