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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014059
Monto de la Factura
₲ 3.408.763
Nro. Solicitud de Transferencia
77407
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.309.649

Retención DNCP
₲ 13.113
Retención IVA
₲ 19.099
Retención Renta
₲ 66.902
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-136787
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.185.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.185.097

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321366
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial - Provisión de Pasajes Aéreos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo