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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0004480
Monto de la Factura
₲ 136.400
Nro. Solicitud de Transferencia
164618
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.854

Retención DNCP
₲ 546
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-139216
Monto Contrato
₲ 1.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.532.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.532.808

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324781
Nombre de la Licitación
Provisión de Diarios para la CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales