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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0001273
Monto de la Factura
₲ 124.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49678
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.504

Retención DNCP
₲ 496
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-139216
Monto Contrato
₲ 1.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.532.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.532.808

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324781
Nombre de la Licitación
Provisión de Diarios para la CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales