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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-013-0015641
Monto de la Factura
₲ 231.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77434
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.474

Retención DNCP
₲ 906
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.620
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-139218
Monto Contrato
₲ 2.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.689.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.689.193

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324781
Nombre de la Licitación
Provisión de Diarios para la CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales