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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-013-0024584
Monto de la Factura
₲ 242.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185020
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.032

Retención DNCP
₲ 968
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-139218
Monto Contrato
₲ 2.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.689.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.689.193

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324781
Nombre de la Licitación
Provisión de Diarios para la CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales