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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004991
Monto de la Factura
₲ 10.017.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126415
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.525.985

Retención DNCP
₲ 35.697
Retención IVA
₲ 273.191
Retención Renta
₲ 182.127
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-139355
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.647.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321428
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipo de Apoyo
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo