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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005491
Monto de la Factura
₲ 7.122.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74190
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.772.893

Retención DNCP
₲ 25.380
Retención IVA
₲ 194.236
Retención Renta
₲ 129.491
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11001-17-139355
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.647.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321428
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipo de Apoyo
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo