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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001985
Monto de la Factura
₲ 17.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107566
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.797.662

Retención DNCP
₲ 62.962
Retención IVA
₲ 486.818
Retención Renta
₲ 486.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12004-22-221727
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.448.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.448.998

Datos de la Licitación

ID de Licitación
420544
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores