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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101530
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320

Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
032/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123442
Monto Contrato
₲ 7.685.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.308.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.308.866

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305086
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de papel con criterios de sustentabilidad y Papel Higiénico para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO