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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000373
Monto de la Factura
₲ 115.507.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148140
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.845.532

Retención DNCP
₲ 411.627
Retención IVA
₲ 3.150.205
Retención Renta
₲ 2.100.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-130017
Monto Contrato
₲ 115.507.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.845.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.845.532

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317350
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROYECTORES MULTIMEDIA Y PANTALLAS DE PROYECCION ELECTRICAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia