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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004338
Monto de la Factura
₲ 57.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178576
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.681.454

Retención DNCP
₲ 204.909
Retención IVA
₲ 1.568.182
Retención Renta
₲ 1.045.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2886152-3
Número de Contrato
327,330
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121808
Monto Contrato
₲ 81.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.409.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.409.920

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304656
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS, SISTEMA HIDRAULICO DEL HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas