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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0002404
Monto de la Factura
₲ 10.298.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179994
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.793.211

Retención DNCP
₲ 36.698
Retención IVA
₲ 280.855
Retención Renta
₲ 187.236
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
606/611, 613
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129588
Monto Contrato
₲ 21.667.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.809.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.809.902

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316716
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y REPUESTOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas