Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0005291
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            121038
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-09-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            31-10-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-10-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.328.436
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 12.473
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 95.455
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 63.636
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GOTZE INGENIERIA SA
        
                                    RUC
                            
            80046302-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            204,485
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28001-16-125672
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 40.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 38.039.272
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 38.039.272
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            313657
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        