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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002136
Monto de la Factura
₲ 2.238.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179844
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.123.395

Retención DNCP
₲ 8.332
Retención IVA
₲ 63.764
Retención Renta
₲ 42.509
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122959
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.448.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.448.907

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305581
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia