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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 3.999.600
Nro. Solicitud de Transferencia
120761
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.547

Retención DNCP
₲ 14.253
Retención IVA
₲ 109.080
Retención Renta
₲ 72.720
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
404-411
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123437
Monto Contrato
₲ 27.997.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.624.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.624.829

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312840
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTERILIZACION DE INSTRUMENTALES POR OXIDO ETILENO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas