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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001046
Monto de la Factura
₲ 38.283.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120918
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.395.169

Retención DNCP
₲ 136.426
Retención IVA
₲ 1.050.843
Retención Renta
₲ 700.562
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125479
Monto Contrato
₲ 38.283.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.395.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.395.169

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES Y EXTINTORES - COD. 31
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias