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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 2.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179850
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.263.337

Retención DNCP
₲ 8.481
Retención IVA
₲ 64.909
Retención Renta
₲ 43.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Marisa Nilda Ruiz Diaz
RUC
656498-4
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123053
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.422.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.422.421

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305578
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia