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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009453
Monto de la Factura
₲ 2.990.700
Nro. Solicitud de Transferencia
96913
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2024
Fecha de la Transferencia
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.814.384

Retención DNCP
₲ 10.548
Retención IVA
₲ 81.565
Retención Renta
₲ 81.565
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12009-23-237306
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.071.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.071.922

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437400
Nombre de la Licitación
CD 08 - SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia