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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 8.491.944
Nro. Solicitud de Transferencia
112487
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.491.944

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
717/2013
Código de Contratación (CC)
CD-15001-13-75640
Monto Contrato
₲ 8.491.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.075.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.075.682

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253105
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo