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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000835
Monto de la Factura
₲ 23.999.151
Nro. Solicitud de Transferencia
87699
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.605.455

Retención DNCP
₲ 84.652
Retención IVA
₲ 654.522
Retención Renta
₲ 654.522
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-172801
Monto Contrato
₲ 119.995.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.027.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.027.486

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363926
Nombre de la Licitación
CD 23/2019 SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO PARA SALA DE LACTANCIA MANTENIMIENTO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas